为严肃审计及合规检查问题整改,提升管理水平,7月28日,公司召开历次审计及合规监督检查问题责任落实专题会议,部署定责追责与整改攻坚。公司领导、各部门负责人以及各部门相关人员参加。
![]() 会议要求,一是针对未整改问题,由经营管理部牵头,尽快完成责任划分与追责,建立健全详细整改台账,实行“销号管理”,确保所有问题年底前彻底整改到位,并同步修订制度、组织培训,构建长效机制,堵塞漏洞;二是各部门加强合作与沟通,梳理共性问题,形成统一要求与流程,主动配合跨部门协作,从全局出发优化制度流程,实现管理闭环。 本次会议是公司强化合规管理、根治历史问题、构建长效机制的关键一步。正值“十四五”收官与“十五五”开局交汇点,此次整改是确保圆满收官、奠定高质量发展基石的战略举措。公司将以合规内控优势转化为发展动能,迎接新征程。 |